關(guān)于2022年鹿寨縣稅收返還和轉移支付決算說(shuō)明
2022年鹿寨縣稅收返還和轉移支付調整預算數為214,530萬(wàn)元,決算數為226,802萬(wàn)元,完成調整預算的105.7%。具體情況如下:
一、稅收返還
稅收返還調整預算數為10,056萬(wàn)元,決算數為10,056萬(wàn)元,完成調整預算的100%。其中:
1.所得稅基數返還調整預算數為942萬(wàn)元,決算數為942萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
2.成品油稅費改革稅收返還調整預算數為778萬(wàn)元,決算數為778萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
3.增值稅、消費稅稅收返還調整預算數為5,895萬(wàn)元,決算數為5,895萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
4.分享四稅返還基數調整預算數為2,441萬(wàn)元,決算數為2,441萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
二、一般性轉移支付
一般性轉移支付調整預算數169,419萬(wàn)元,決算數178,960萬(wàn)元,完成調整預算的105.6%。
1.體制補助調整預算數為1,094萬(wàn)元,決算數為1,094萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
2.均衡性轉移支付調整預算數為31,654萬(wàn)元,決算數為31,654萬(wàn)元,完成調整預算的101.8%。
3.縣級基本財力保障機制獎補資金調整預算數為11,454萬(wàn)元,決算數為12,506萬(wàn)元,完成調整預算的109.2%。
4.結算補助調整預算數為10,060萬(wàn)元,決算數為11,949萬(wàn)元,完成調整預算的118.8%。
5.產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金調整預算數為667萬(wàn)元,決算數為667萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
6.重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付調整預算數為200萬(wàn)元,決算數為200萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
7.固定數額補助調整預算數為20,701萬(wàn)元,決算數為21,317萬(wàn)元,完成調整預算的103%。
8.革命老區轉移支付調整預算數為839萬(wàn)元,決算數為839萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
9.民族地區轉移支付調整預算數為3,000萬(wàn)元,決算數為3,000萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
10.欠發(fā)達地區轉移支付調整預算數為12,124萬(wàn)元,決算數為7,785萬(wàn)元,完成調整預算的64.2%。
11.公共安全共同財政事權轉移支付調整預算數為1,210萬(wàn)元,決算數為1,239萬(wàn)元,完成調整預算的102.4%。
12.教育共同財政事權轉移支付調整預算數為9,706萬(wàn)元,決算數為10,155萬(wàn)元,完成調整預算的104.6%。
13.文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付調整預算數為270萬(wàn)元,決算數為270萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
14.社會(huì )保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付調整預算數為21,643萬(wàn)元,決算數為21,731萬(wàn)元,完成調整預算的100.4%。
15.醫療衛生共同財政事權轉移支付調整預算數為6,897萬(wàn)元,決算數為6,985萬(wàn)元,完成調整預算的101.3%。
16.節能環(huán)保共同財政事權轉移支付調整預算數為130萬(wàn)元,決算數為130萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
17.農林水共同財政事權轉移支付調整預算數為13,568萬(wàn)元,決算數為18,240萬(wàn)元,完成調整預算的134.4%。
18.交通運輸共同財政事權轉移支付調整預算數為10,345萬(wàn)元,決算數為10,345萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
19.住房保障共同財政事權轉移支付調整預算數為2,259萬(wàn)元,決算數為4,807萬(wàn)元,完成調整預算的212.8%。
20.災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付調整預算數為160萬(wàn)元,決算數為876萬(wàn)元,完成調整預算的547.5%。
21.增值稅留抵退稅轉移支付調整預算數為1,451萬(wàn)元,決算數為2,686萬(wàn)元,完成調整預算185.1%。
22.其他退稅減稅降費轉移支付調整預算數為1,401萬(wàn)元,決算數為1,878萬(wàn)元,完成調整預算134%。
23.補充縣區財力轉移支付調整預算數為7,885萬(wàn)元,決算數為7,885萬(wàn)元,完成調整預算100%。
24.其他一般性轉移支付調整預算數為701萬(wàn)元,決算數為722萬(wàn)元,完成調整預算103%。
三、專(zhuān)項轉移支付
專(zhuān)項轉移支付調整預算數35,055萬(wàn)元,決算數37,786萬(wàn)元,完成調整預算107.8%。
1.一般公共服務(wù)支出調整預算數為179萬(wàn)元,決算數為161萬(wàn)元,完成調整預算89.9%。
2.科學(xué)技術(shù)支出調整預算數為660萬(wàn)元,決算數為660萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出調整預算數為128萬(wàn)元,決算數為537萬(wàn)元,完成調整預算的419.5%。
4.社會(huì )保障和就業(yè)支出調整預算數為599萬(wàn)元,決算數為720萬(wàn)元,完成調整預算的120.2%。
5.衛生健康支出調整預算數為1,025萬(wàn)元,決算數為1,107萬(wàn)元,完成調整預算的108%。
6.節能環(huán)保支出調整預算數為9,245萬(wàn)元,決算數為6,169萬(wàn)元,完成調整預算的66.7%。
7.城鄉社區支出調整預算數為571萬(wàn)元,決算數為625萬(wàn)元,完成調整預算的109.5%。
8.農林水支出調整預算數為11,534萬(wàn)元,決算數為11,336萬(wàn)元,完成調整預算的98.3%。
9.交通運輸支出調整預算數為292萬(wàn)元,決算數為310萬(wàn)元,完成調整預算的106.2%。
10.資源勘探信息等支出調整預算數為6,493萬(wàn)元,決算數為10,805萬(wàn)元,完成調整預算的166.4%。
11.金融支出調整預算數為1,586萬(wàn)元,決算數為2,488萬(wàn)元,完成調整預算的156.9%。
12.自然資源海洋氣象支出調整預算數為1,446萬(wàn)元,決算數為1,446萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
13.住房保障支出調整預算數為650萬(wàn)元,決算數為650萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
14.糧油物資儲備支出調整預算數為315萬(wàn)元,決算數為315萬(wàn)元,完成調整預算的100%。
15.災害防治及應急管理支出調整預算數為332萬(wàn)元,決算數為357萬(wàn)元,完成調整預算的107.5%。
16.其他收入調整預算數為0萬(wàn)元,決算數為100萬(wàn)元。